Responsable Audit & Contrôle Interne

ファイナンス
勤務開始日 即時
勤務地 Grenoble, フランス.
勤務形態 正社員
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ARaymondは、世界を動かす機械や製品のための、最先端のファスニングシステムとアセンブリシステムを生産しています。

1865年にグルノーブルで創業し、現在もこの土地に本社を置く当社は、家族経営の企業です。プレススタッドの発明をはじめ、さまざまな技術革新を生み出してきた歴史を誇りとしています。

157年以上にわたって当社の業績を支えてきたものは、社員に力を与え、社員の幸福を第一に考える、サーバント・リーダーシップに基づく経営モデルです。

当社では現在、世界25か国以上で8000人以上の社員が働いています。ARaymondはこれからも、世界のファスニング&アセンブリ市場の持続可能性を牽引すべく取り組んでまいります。

志を持つあなたを応援します

レイモンのグローバルチームは結束力が高く、常にあなたを応援してくれる存在です。会社の成功に自分が関わっていること、そして個人を尊重されていることを実感しながら働くことができます。

Au sein de l’entité RAYGROUP (société de services), sous la responsabilité du CFO, vos principales missions consisteront à : 

  • Définir et mener les missions d’audit interne dans les filiales du groupe afin de couvrir les principaux risques,
  • Proposer des mesures de contrôle interne permettant de mieux maîtriser les risques,
  • Vérifier la bonne application des règles et procédures comptables du groupe et des règles de contrôle interne et de gouvernance protégeant les actifs du Groupe,
  • Assister le CFO dans l’amélioration des référentiels du Groupe (procédures, règles de contrôle interne),
  • Manager votre équipe composée actuellement de 2 personnes.

 

Missions :

Réaliser des audits internes dans les filiales:

  • Définir le contenu des audits avec le CFO, les auditeurs externes en lien avec la matrice des risques,
  • Proposer et faire approuver par le CFO et le conseil de surveillance un plan annuel d’audit interne, planifier ses missions avec les directeurs de filiale,
  • Réaliser les audits internes, présenter et commenter aux responsables locaux vos conclusions et propositions d’amélioration,
  • Valider les plans d’actions correctives proposés par le management local et vérifier leur application dans le temps,
  • Conseiller les entités acquises par le Groupe dans la mise en place de contrôle interne du Groupe,
  • Etablir et maintenir la charte d’audit interne,
  • Organiser et maintenir un relai local en fonction des besoins,
  • Agir de manière à optimiser son action par rapport aux auditeurs externes.

Assurer la bonne application et l’évolution des procédures et règles internes du Groupe:

  • Proposer au CFO les améliorations souhaitables des procédures comptables issues de vos observations sur le terrain,
  • Assurer la mise à jour régulière du manuel de contrôle interne et s’assurer de sa correcte diffusion et application au sein des entités du Groupe.

Assurer l’efficience du contrôle interne / SOD:

  • Mettre à jour les process de contrôle interne en fonction de la matrice des risques,
  • Former les process owners à l’utilisation des outils internes,
  • Suivre la réalisation des contrôles au niveau local,
  • Mettre à jour la matrice SOD et s’assurer de sa correcte application, et si nécessaire déployer les contrôles compensatoires.

Missions diverses:

  • Déployer les outils nécessaires à l’évolution de la fonction d’audit et contrôle interne au sein du réseau,
  • Contribuer à l’animation de la communauté Finance et à l’organisation du Séminaire Finance,
  • Participer à tout projet sur demande des Officers ou la Présidence,
  • Participer activement au Risk and Compliance Committee.

 

Profil :

Vous êtes diplômé(e) d'un Bac+5 et avez une expérience de 10/15 ans dans la fonction, idéalement dans un environnement industriel, et dans le management d'équipe.

Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre sens de la confidentialité et votre esprit de synthèse.

Orienté(e) business, vous avez le sens du résultat et des délais.

Vous disposez d'une aisance relationnelle et d'un esprit collaboratif.

Votre niveau d'anglais et de français est courant. 

Des déplacements fréquents sont à prévoir à l’étranger (25% du temps en moyenne).

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