Responsable Audit & Contrôle Interne

재무
시작 날짜 바로 시작
장소 Grenoble, 프랑스.
계약 유형 정규직
지금 지원

ARaymond는 세상을 움직이는 기계와 제품을 위한 최첨단 고정 및 조립 시스템을 개발하고 있습니다.

1865년 프랑스 그르노블(Grenoble)에 설립된 이후, 지금도 그르노블에 본사가 있는 ARaymond는 프레스 스터드 발명을 포함해 자랑스러운 혁신의 역사를 가진 가족 기업입니다.

사람 중심 가치가 157년 이상 기업의 성공을 주도해 왔으며, 직원들에게 권한을 부여하고 직원의 웰빙을 최우선으로 생각하는 서번트 리더십 경영 모델로 사람 중심의 가치를 구현하고 있습니다.

ARaymond는 전 세계 25개국에서 8,000명 이상의 직원을 고용하며, 전 세계 고정 및 조립 부품 시장의 지속가능성을 선도하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

여러분의 목표에 관심을 가지는 기업과 함께하세요

항상 여러분 뒤에 있는 글로벌 팀과 협력하세요. 커리어의 모든 단계에서 기업의 성공에 기여한 여러분의 역할을 인정받고 존중받을 수 있습니다.

Au sein de l’entité RAYGROUP (société de services), sous la responsabilité du CFO, vos principales missions consisteront à : 

  • Définir et mener les missions d’audit interne dans les filiales du groupe afin de couvrir les principaux risques,
  • Proposer des mesures de contrôle interne permettant de mieux maîtriser les risques,
  • Vérifier la bonne application des règles et procédures comptables du groupe et des règles de contrôle interne et de gouvernance protégeant les actifs du Groupe,
  • Assister le CFO dans l’amélioration des référentiels du Groupe (procédures, règles de contrôle interne),
  • Manager votre équipe composée actuellement de 2 personnes.

 

Missions :

Réaliser des audits internes dans les filiales:

  • Définir le contenu des audits avec le CFO, les auditeurs externes en lien avec la matrice des risques,
  • Proposer et faire approuver par le CFO et le conseil de surveillance un plan annuel d’audit interne, planifier ses missions avec les directeurs de filiale,
  • Réaliser les audits internes, présenter et commenter aux responsables locaux vos conclusions et propositions d’amélioration,
  • Valider les plans d’actions correctives proposés par le management local et vérifier leur application dans le temps,
  • Conseiller les entités acquises par le Groupe dans la mise en place de contrôle interne du Groupe,
  • Etablir et maintenir la charte d’audit interne,
  • Organiser et maintenir un relai local en fonction des besoins,
  • Agir de manière à optimiser son action par rapport aux auditeurs externes.

Assurer la bonne application et l’évolution des procédures et règles internes du Groupe:

  • Proposer au CFO les améliorations souhaitables des procédures comptables issues de vos observations sur le terrain,
  • Assurer la mise à jour régulière du manuel de contrôle interne et s’assurer de sa correcte diffusion et application au sein des entités du Groupe.

Assurer l’efficience du contrôle interne / SOD:

  • Mettre à jour les process de contrôle interne en fonction de la matrice des risques,
  • Former les process owners à l’utilisation des outils internes,
  • Suivre la réalisation des contrôles au niveau local,
  • Mettre à jour la matrice SOD et s’assurer de sa correcte application, et si nécessaire déployer les contrôles compensatoires.

Missions diverses:

  • Déployer les outils nécessaires à l’évolution de la fonction d’audit et contrôle interne au sein du réseau,
  • Contribuer à l’animation de la communauté Finance et à l’organisation du Séminaire Finance,
  • Participer à tout projet sur demande des Officers ou la Présidence,
  • Participer activement au Risk and Compliance Committee.

 

Profil :

Vous êtes diplômé(e) d'un Bac+5 et avez une expérience de 10/15 ans dans la fonction, idéalement dans un environnement industriel, et dans le management d'équipe.

Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre sens de la confidentialité et votre esprit de synthèse.

Orienté(e) business, vous avez le sens du résultat et des délais.

Vous disposez d'une aisance relationnelle et d'un esprit collaboratif.

Votre niveau d'anglais et de français est courant. 

Des déplacements fréquents sont à prévoir à l’étranger (25% du temps en moyenne).

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